一、象山县丹西街道办事处概况
(一)主要职能
1.贯彻执行法律、法规、政策和市、县政府的决定、命令、指示,完成市、县政府部署的各项任务。
2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制。
3.组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生,绿化管理规定行为的查处工作。
4.配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。
5.协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
6.居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
7.组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
8.制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。
9.依照《宁波市关于重大安全事故行政责任追究的规定》街道主要负责人依法对本辖区内的重大安全事故负责。
10.负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。
11.协助上级有关部门做好森林防火工作。
12.负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作,协调有关部门做好劳动就业工作。
13.负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
14.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
15.制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
16.组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。
17.兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
18.指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
19.对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学知识。
21.承办上级政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,象山县丹西街道办事处部门决算属于本级决算。
二、象山县丹西街道办事处2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县丹西街道办事处2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
象山县丹西街道办事处2018年度收、支总计11,670.78万元。与2017年相比,收、支总计减少13,625.09万元,下降 53.86%。主要原因是:城乡社区收入和支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计11,670.78万元;包括财政拨款收入11,670.78万元(其中,一般公共预算4,953.63万元,政府性基金预算6,717.15万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计11,670.78万元,其中基本支出2,583.56万元,占22.1%;项目支出9,087.22万元,占77.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,285.13万元、国防支出0万元、公共安全支出11.40万元、教育支出0万元、科学技术支出89.52万元、文化体育与传媒支出105.87万元、社会保障和就业支出1,328.73万元、医疗卫生与计划生育支出130.15万元、节能环保支出54.00万元、城乡社区支出6,776.65万元、农林水支出465.47万元、交通运输支出3.93万元、资源勘探信息等支出111.70万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出197.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出110.81万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,953.63万元,政府性基金预算支出6,717.15万元,其他各类支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
象山县丹西街道办事处2018年度财政拨款收、支总计11,670.78万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少13,625.09万元,下降53.86 %。主要原因是:城乡社区收入和支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
象山县丹西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出4,953.63万元,占本年支出合计的42.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加507.11万元,增长 11.40%。主要原因是:一般公共服务支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,953.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,285.13万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出11.40万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出89.52万元、文化体育与传媒(类)支出105.87万元、社会保障和就业(类)支出1,328.73万元,医疗卫生与计划生育(类)支出130.15万元、节能环保(类)支出54.00万元、城乡社区(类)支出170.31万元、农林水(类)支出465.47万元、交通运输(类)支出3.93万元、资源勘探信息等(类)支出111.70万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出197.42万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
象山县丹西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5136万元,支出决算为4,953.63万元,完成年初预算的96.44%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)。2018年年初预算为128.72万元,2018年支出决算为128.72万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2018年年初预算为1.19万元,2018年支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(政府)(项)。2018年年初预算为990万元,2018年支出决算为977.77万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及人员退休。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0.2万元,2018年支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为25万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)。2018年年初预算为160万元,2018年支出决算为165.25万元,完成年初预算的103.28%,决算数小于预算数的主要原因党委行政运行的经费减少。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2018年年初预算为180万元,2018年支出决算为177.34万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因党委办公室及相关机构的专项业务经费减少。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为28.02万元,2018年支出决算为28.02万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为122.62万元,2018年支出决算为122.62万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0.15万元,2018年支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务(类) 其他一般公共服务(款) 其他一般公共服务(项)。2018年年初预算为643.1万元,2018年支出决算为637.87万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休。
公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为120万元,2018年支出决算为11.4万元,完成年初预算的9.5%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为90万元,2018年支出决算为89.52万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因应用技术研究与开发支出减少。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为99万元,2018年支出决算为89.07万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因群众文化支出减少。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的55.55%,决算数小于预算数的主要原因其他文化支出经费减少。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为1.8万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因其他文化体育与传媒支出减少。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2018年年初预算为120万元,2018年支出决算为117.14万元,完成年初预算的97.62%,决算数小于预算数的主要原因社会保险经办机构经费减少。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2018年年初预算为47.53万元,2018年支出决算为47.53万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2018年年初预算为180.61万元,2018年支出决算为172万元,完成年初预算的95.23%,决算数小于预算数的主要原因基层政权和社区建设的支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为12.03万元,2018年支出决算为12.03万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2018年年初预算为170万元,2018年支出决算为165.17万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为71.05万元,2018年支出决算为66.08万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2018年年初预算为6.45万元,2018年支出决算为6.45万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2018年年初预算为29.95万元,2018年支出决算为29.95万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2018年年初预算为100.82万元,2018年支出决算为100.82万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2018年年初预算为77.99万元,2018年支出决算为77.99万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2018年年初预算为60.72万元,2018年支出决算为60.72万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役军人老年生活补助(项)。2018年年初预算为70.4万元,2018年支出决算为70.4万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2018年年初预算为7.57万元,2018年支出决算为7.57万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2018年年初预算为124.91万元,2018年支出决算为124.91万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2018年年初预算为11.46万元,2018年支出决算为11.46万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2018年年初预算为39.48万元,2018年支出决算为39.48万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为10.09万元,2018年支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为121.88万元,2018年支出决算为121.88万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2018年年初预算为48.85万元,2018年支出决算为48.85万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。2018年年初预算为2.7万元,2018年支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)。2018年年初预算为12.85万元,2018年支出决算为12.85万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2018年年初预算为22.66万元,2018年支出决算为22.66万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为60.17万元,2018年支出决算为65.41万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出增加。
医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为52万元,2018年支出决算为48.93万元,完成年初预算的94.09%,决算数小于预算数的主要原因计划生育服务减少。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为3.83万元,2018年支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为8.43万元,完成年初预算的56.2%,决算数小于预算数的主要原因优抚对象医疗补助减少。
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2018年年初预算为47万元,2018年支出决算为41万元,完成年初预算的87.23%。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为175万元,2018年支出决算为170.31万元,完成年初预算的97.32%。
农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2018年年初预算为3.8万元,2018年支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2018年年初预算为2.5万元,2018年支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)统计监测和信息服务(项)。2018年年初预算为0.8万元,2018年支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)农业行业业务服务(项)。2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算为45.95万元,2018年支出决算为45.95万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2018年年初预算为2.7万元,2018年支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2018年年初预算为24.33万元,2018年支出决算为24.33万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2018年年初预算为165万元,2018年支出决算为161万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因对村级一事一议的补助减少。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。2018年年初预算为29.16万元,2018年支出决算为29.16万元,完成年初预算的100%。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为184.76万元,2018年支出决算为184.23万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因其他农林水支出减少。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为3.93万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因其他公路水路运输支出减少。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2018年年初预算为38万元,2018年支出决算为37.4万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因安全监管监察专项支出减少。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2018年年初预算为72.02万元,2018年支出决算为72.32万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因其他安全生产监管支出增加。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为1.98万元,2018年支出决算为1.98万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为181.23万元,2018年支出决算为7178.65万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为18.77万元,2018年支出决算为18.77万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
象山县丹西街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,583.56万元,其中:人员经费2,005.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费577.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,717.15万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出6,606.34万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出110.81万元、债务付息(类)支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
象山县丹西街道办事处厅(局)2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6745万元,支出决算为6,717.15万元,完成年初预算的99.59%。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为5300万元,2018年支出决算为5218.27万元,完成年初预算的98.46%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因土地开发支出减少。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为9万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为1316万元,2018年支出决算为1379.07万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因农村基础设施建设支出增加。
其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府基金及对应专项债务收入安排支出(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为37.09万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因其他政府基金及对应专项债务收入安排支出减少。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为73.62万元,2018年支出决算为67.34万元,完成年初预算的91.47%,决算数小于预算数的主要原因用于社会福利的彩票公益金支出减少。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为6.38万元,2018年支出决算为6.38万元,完成年初预算的100%。
(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.00万元,支出决算为25.63万元,完成预算的61.0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为7.16万元,完成预算的143.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.68万元,完成预算的93.6%;公务接待费支出决算为13.79万元,完成预算的43.1%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加2.45万元,增长10.57%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算7.16万元,比上年决算数增长38.22%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公务需要出国人次增加1人。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算13.79万元,比上年决算数增长6.07%。主要用于接待招商引资的餐费支出。增加的主要原因是招商引资餐费有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次,累计746人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算4.68万元,比上年决算数下降6.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.68万元,主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是严格控制公务用车支出。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2018年度象山县丹西街道办事处无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度象山县丹西街道办事处机关运行经费一般公共预算支出577.59万元,比上年度增加(减少)249.97万元,增长76.2%,主要原因是办公经费增加。
2.政府采购支出情况
2018年度丹西街道办事处本级政府采购支出总额3862568万元,其中:政府采购货物支出2472324万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390244万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)代表工作(项):指政府提供一般公共服务,反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府提供一般公共服务,反映各级党委和政府办公厅(室)及相关机构的支出。
14. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
15. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。