象山县文体系统(汇总)2019年度部门决算
发布日期:2020-08-05 信息来源:县文化和广电旅游体育局 浏览次数:

象山县文体系统(汇总)2019年度部门决算



一、象山县文体系统(汇总)概况

(一)部门职责

1. 在法定权限内组织起草、制定文化、广播电视、文物、旅游和体育工作的规范性文件,组织拟订政策措施。

2. 统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业相关门类和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、广播电视、文物、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、文物、旅游和体育领域的体制机制改革。

3.指导和推进全县文化、广播电视、文物、旅游和体育科技创新发展,推进文化、广播电视、文物、旅游和体育行业数字化、标准化建设。

4.参与和组织实施宣传文化系统人才工程,推进全县旅游业和体育人才队伍建设。指导全县文化广电旅游体育行业教育培训工作。

5.负责文化、广播电视、文物、旅游和体育行政审批工作。

6.指导文化、旅游和体育重大项目建设,指导文化体育产业相关门类和旅游产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业高质量发展。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。负责国家级海洋渔文化生态保护区管理工作。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘和保护。推进全域旅游工作。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理,负责全县旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。

9.制定全县文化旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、旅游和体育市场,指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游体育行业协会工作。负责体育彩票管理工作。

10.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和旅游活动。

11.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导县重点及基层文化和旅游设施建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

12.负责文物资源调查和文物资产管理。指导全县文物和博物馆业务工作,推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理和指导全县考古工作,指导协调全县文物保护利用和社会文物管理。参与历史文化名城(镇、村)的推荐申报和保护管理工作。

13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导和推进应急广播体系建设。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播电视广告播放。

14.组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。指导、监督公共体育设施的建设。管理健身气功。

15.统筹规划全县竞技体育发展,指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展,管理和指导学校体育和青少年竞技体育,规划业余训练项目布局。组织协调重大体育比赛的参赛和赛事工作。组织和指导体育宣传、科研教育工作。输送优秀竞技体育后备人才。

16.指导和管理全县文化、文物、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。指导和管理全县文化、旅游、体育国内外市场开发和旅游形象宣传推广,推动区域合作和旅游国际化。

17.负责文化市场综合行政执法,负责文化、广播电视、文物、旅游、体育、出版、版权、电影等案件的查处,维护市场秩序。指导并监督全县文化、广播电视、文物、旅游和体育行业安全稳定工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县文体系统(汇总)部门决算包括:局本级决算、局所属事业单位县文化馆、石浦文化馆、县图书馆、县文物保护管理所和县体育中心决算。

纳入象山县文体系统(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 象山县文化馆

2. 象山县石浦文化馆

3. 象山县图书馆

4. 象山县文物保护管理所

5. 象山县体育中心

二、象山县文体系统(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县文体系统(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,048.97万元,与2018年度相比,收、支总计各减少299.70万元,下降4.72%。主要原因是:年内有人员经费调整及文化体育项目有所减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,048.97万元;包括财政拨款收入6,048.97万元(其中,一般公共预算5,133.28万元,政府性基金预算915.70万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,048.97万元,其中基本支出2,829.91万元,占46.78%;项目支出3,219.06万元,占53.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,048.97万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少299.70万元,增下降4.72%。主要原因是:2019年的文体等综合性活动比2018年相对减少,如:2018年承办了全国性的帆板帆船等体育赛事。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,133.28万元,占本年支出合计的84.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少398.66万元,下降7.21%。主要原因是:2019年文体等综合性活动比2018年相对减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,133.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.97万元,占0.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出17.21万元,占0.34%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4,568.43万元,占89.00%;社会保障和就业(类)支出352.07万元,占6.86%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出189.58万元,占3.69%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3387.45万元,支出决算为5,133.28万元,完成年初预算的151.54%,主要原因是2019年参加了市首届全民运动会、增加了亚运前期等费用。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是妇联转拨图书馆经费。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部转拨徐福研究会经费及李武杰工作室经费;

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为17.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是县文物保护管理所花岙兵营遗址考古经费及象山县老年人体育协会转拨经费;

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2019年年初预算为289.91万元,2019年支出决算为413.12万元,完成年初预算的142.50%,决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖及年休假等人员经费的追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年年初预算为419.63万元,2019年支出决算为439.97万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是县图书馆事业人员经费的追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)2019年年初预算为95万元,2019年支出决算为95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年年初预算为1056.29万元,2019年支出决算为1383.18万元,完成年初预算的130.95%,决算数大于预算数的主要原因年初预算数未包括上级的补助经费,是调整预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2019年年初预算为10万元,2019年支出决算为468.28万元,完成年初预算的4582.80%,决算数大于预算数的主要原因年初预算数未包括上级的补助经费,是调整预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019年年初预算为215.89万元,2019年支出决算为155.61万元,完成年初预算的27.92%,决算数小于预算数的主要原因预算数调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2019年年初预算为290.27万元,2019年支出决算为297.60万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是县文物保护管理所事业人员经费的追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2019年年初预算为100万元,2019年支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2019年年初预算为294.60万元,2019年支出决算为321.62万元,完成年初预算的109.17%,决算数大于预算数的主要原因是县体育中心相关人员经费的追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2019年年初预算为190万元,2019年支出决算为364.41万元,完成年初预算的191.79%,决算数大于预算数的主要原因年初预算数未包括上级的补助经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对象山新华书店的文化产业发展扶持(贴息)项目补助款。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为298.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对县图书馆和象山剧院的地方公共文化服务体系建设专项补助款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为8.27万元,2019年支出决算为33.76万元,完成年初预算的308.22%,决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业离退休干部补贴及活动经费,年初预算未安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为159.73万元,2019年支出决算为156.93万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,指标调减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为63.91万元,2019年支出决算为63.84万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,指标调减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为27.27万元,2019年支出决算为88.22万元,完成年初预算的223.51%,决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员经费追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为9.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是县文化馆追加的死亡抚恤金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为166.68万元,2019年支出决算为163.36万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因是各单位使用经费减少、年内有新增退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为26.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位人员的购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,829.91万元,其中:

人员经费2,583.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费246.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出915.70万元,占本年支出合计的15.14%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加98.97万元,增长12.12%。主要原因是:省级转拨体育事业的彩票公益金项目资金增多及增加了象山剧院维修工程项目经费

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出915.70万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出125.65万元,占13.72%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出790.04万元,占86.28%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为470万元,支出决算为915.70万元,完成年初预算的194.83%,主要原因是年初数不包括上级补助资金及追加了象山剧院维修工程项目经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为115.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是象山剧院维修工程项目支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为30万元,2019年支出决算为10.37万元,完成年初预算的34.57%,决算数小于预算数的主要原因是石浦文化馆未完成房屋维修。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为19.77万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因县体育中心使用经费减少。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为57.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是县体育中心体育彩票业务专项支出费用。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为420万元,2019年支出决算为712.72万元,完成年初预算的169.70%,决算数大于预算数的主要原因年初预算数未包括上级部门资金。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.60万元,支出决算为36.40万元,完成预算的91.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年未安排出国(境)活动、公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少5万元,增长/下降100%,主要原因是2019年未安排出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.50万元,占70.05%,与2018年度相比,减少2.05万元,增长/下降7.44%,主要原因是公务用车保有量减少及车国内维修费支出减少;公务接待费支出决算为10.90万元,占29.95%,与2018年度相比,减少4.03万元,下降26.99%,主要原因是来象山考察接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.60万元,支出决算为25.50万元,完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是汽车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出25.50万元,主要用于文体系统本级及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算数为17.00万元,支出决算为10.90万元,完成年初预算的64.13%。主要用于接待省市主管部门人员来象考察对接、亚组委来象工作考察亚帆中心建设的招待及国内文物考古专家来象观察指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是局本级与所属事业单位压缩一般公共支出,公务接待费使用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90批次,累计1,745人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.90万元,主要用于接待省市主管部门人员来象考察对接、亚组委来象工作考察亚帆中心建设的招待及国内文物考古专家来象观察指导等支出。接待1,745人次,90批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,象山县文体系统(汇总)部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金190万元,占项目资金预算总额的5.61%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

象山县文体系统(汇总)在2019年度部门决算中反映体育发展事业费体育赛事的项目绩效自评结果。

体育发展事业费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为”。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是体育发展事业费170万元(其中:老年人体育协会工作经费45万元、体育业务训练点补助25万元),青少年业余体校训练费20万元,经费足够及时转付,群众体育水平得到提升,服务对象满意度在95%以上;二是根据各明细目标,提高各群体项目的体育竞技水平,促进群众体育的全面发展。发现的问题及原因:体育业务训练点补助经费25万元转入教育系统,教育系统未能及时支出。建议相关体育经费能得到全面及时拨付使用。下一步改进措施:加快年末资金拨付

体育赛事项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为”。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标活动80场,参赛人数达到10000人,质量指标取得市级以上办赛水平;二是对亚运会前期提升运动氛围逐步得到提升;三是体育赛事水平得到明显提升全年举办群体活动赛事60次以上,培训20期;参加省、市赛事8次以上,培训15次以上。(每项平均办赛经费1.2万元,参赛经费3万元,参加培训经费4万元),通过参加省田径赛、省第三届海洋运动会及宁波市十八届运动会的比赛,竞技体育水平得到明显提升,市运会成绩取得历史性突破,全市金牌第四名(青少年部)。并对参加市运会进行奖励,再接再厉,取得更好成绩, 通过对各体育协会及承办单位赛事活动补助,提升本县体育赛事活动。 对各乡镇体育事业进行补助,主要是体育“四提升四覆盖”赛事活动补助,使各乡镇体育活动水平得到提升。发现的问题及原因:。下一步改进措施:一是加快对资金拨付;二是加强对资金的监督核查力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(

4.部门评价项目绩效评价结果。(未开展)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出90.07万元,比年初预算数减少8.25万元,下降8.39%,主要原因是主要原因是机构改革,压缩一般公共经费支出,日常公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额281万元,其中:政府采购货物支出120.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.02万元。授予中小企业合同金额174.33万元,占政府采购支出总额的62.04%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,象山县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6,其他用车主要是局机关、文化市场综合执法队、县体育中心、县文物保护管理所、县文化馆、县图书馆业务运行车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

    15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他主管部门的剧场(院)的支出。

    16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

    17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

    18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

    20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    28. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

    29. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

    30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

    33.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

象山县文体系统(汇总)公开表.xls


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